县审计局工作总结
县审计局工作总结
〔*〕年,〔*〕县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的工作方针,充分发挥审计部门在推进依法行政、惩治社会腐败、维护经济秩序和构建社会和谐方面的积极作用。
(一)党建工作。县审计局旗帜鲜明讲政治,准确把握新时代审计工作的新特点、新使命、新部署、新要求,找准审计履职的切入点和着力点,时刻体现审计机关作为政治机关、监督部门的政治属性、政治功能和政治担当。强化学习提素质。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持一切审计工作"从政治上看",一切业务工作为发展大局服务。坚持党管意识形态,压紧压实主体责任,不断强化审计机关意识形态工作。第一时间学习贯彻党的二十大精神,采取学习研讨、专题辅导、心得体会等形式迅速掀起学习高潮,引领审计干部自觉增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",审计干部革命化、正规化、专业化水平不断提高。落实制度守初心。选优配强支部班子,抓实支部活动,定期召开"三会一课"、巩固拓展党史学习教育成果,常态化开展党性教育,定期开展支部"主题党日"活动,组织全体党员到建川博物馆接受红色教育,通过警示教育片接受案例警示,推进党的建设走深走实。培养入党积极分子1名,预备党员转正1名,新配备中层干部2名,向县委成功推荐副科级干部2名,国企负责人1名。
(二)审计工作。始终把上级安排的审计项目摆在首位,第一时间抓好落实,同步推进本级项目任务。全年实施审计项目30个,查处管理不规范资金39849.59万元,审减政府投资项目资金2669.01万元;提出审计建议69条,督促相关部门制定审计发现问题整改措施22条,完善相关制度5项,移送违纪违规线索3条;撰写审计要情、审计信息简报7篇,获县主要领导批示3篇。加强重大政策跟踪专项审计,助推决策落实。在市局的统一安排部署下,〔*〕县从审计、财政抽调人员对西充县的营商环境进行专项审计,发现3个方面共10个问题,提出审计建议3条。从审计局、自规局抽调人员对嘉陵区2019年以来的耕地保护政策落实情况进行了交叉审计,查处违规资金47.16万元,发现问题29条,对其不规范的做法提出了改进建议29条,促进了非农化、非粮化问题整改。加强预算执行审计,深化财政资金预算管理。对县本级〔*〕年度预算执行情况进行了审计,重点检查了预算编制、预算执行、存量资金、政府性债务、专项资金使用和专户管理等方面的情况。发现4个方面10个问题,查处管理不规范资金7963.53万元,提出审计建议6条。对县财政局机关、县市场监督管理局、县交通局、县民政局进行了部门预算执行审计,重点审计了预算编制、调整、预算收支执行和预算平衡情况,以及国库集中收付等财政管理制度执行情况等,从已出具的审计报告来看,查处违规资金95.11万元,发现问题29个,提出针对性审计建议16条。加强政府投资审计,保障财政资金高效使用。以维护国家建设资金安全、规范项目建设管理、促进投资领域改革为目标,以工程竣工结算的真实性、合规性及投资绩效为关注重点,对2个重点项目进行了持续跟踪审计,6个政府投资计划内项目进行了竣工决(结)算审计,对61个中介机构审核的工程项目进行了核查,其中,竣工决(结)算审计项目送审金额18189.7万元,审定金额16455.9万元,审减金额1733.8万元,审减率9.53%;核查项目送审金额16108.31万元,审定金额15173.1万元,审减金额935.21万元,审减率5.81%,规范了政府建设行为,节约了政府投资建设成本。加强经济责任审计,促进领导干部廉洁用权。以促进科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标,对县民政局原局长曾韬、县司法局局长梁毅、县卫健局原局长唐忠辉、县残联原理事长陈爱民、利溪镇党委书记孟坤均、镇长胡玲、马电原董事长刘庆平、马电原总经理付幼林、吉兴矿业董事长韦应刚等16人进行了离任(任中)经济责任审计,审计发现主要存在"三公经费"支出不规范、财务管理制度及内控制度不完善、违规支出工会经费等方面的问题,查处不规范资金金额31703.97万元,提出审计建议42条。
(三)监督整改。找准问题明整改。对审计发现问题由各审计组逐一梳理,近3年共发现各类问题360个,已完成整改317个,未整改到位的存量问题有43个。通过认真分析、归类总结,把问题分为边审边改的、单个部门可以整改的和需多部门联动整改的问题,由审理股统一建库汇总,汇总内容包括问题类型、存在风险、典型案件移送情况、整改方案、整改效果、相关人员处理情况统一管理销号。经过专项整改行动,认定"已经完成整改"并销号27个;认定"基本完成整改"3个。通过问题梳理、发函提醒敦促、专项检查3个步骤扎实开展了被审计单位通过清退、上缴、收回、化解等方式整改问题金额2852.17万元,促进重大政策措施落实8条,制定加强和改进管理的措施13条。强化责任促整改。理清工作责任,实行"三张清单":行业部门问题交办清单、分管领导提示清单和审计委员会建议清单。对于行业部门问题交办清单,针对审计发现问题及时与行业部门及时沟通,在向被审计单位出具审计报告的同时,出具审计发现问题整改督办清单,指出审计发现问题、帮助剖析原因、提出整改建议、明确整改时限,提出反馈要求,由审计组在60个工作日内督促整改,审计委员会办公室随机抽查,向行业部门发出整改督促函36件;对于分管领导提示清单,在审计过程中发现问题及时向县级分管领导汇报审计结果,并把相关问题清单以提醒清单的形式发到相关县级分管领导,提醒早研究、早解决,向县级分管领导发出提示函14件;对于审计委员会建议清单,针对重大问题、线索及时向审计委员会汇报,并提出整改建议清单,建议整改标准、督办方式、问责范围,达到点上树威、线上规范、面上控制的目的,以审计要情方式向审计委员会汇报3次,获县主要领导批示3篇。充分发挥审计监督作用,加强多个部门联系协作、紧密配合,建立审计与纪委、巡察办、检察院、目标办、人大等部门联动机制。将审计委员会研究的问题纳入县委、县政府重点督查落实工作内容,由目标办牵头,审计局配合进行专项督查,对工作不到位、整改落实进度缓慢、成效不好的,实行全县通报批评。对于巡察、审计同期开展工作的部门,建立双向信息共享机制,由巡察办、审计局共同组建专门督查组,对整改情况进行实时共享,协同推进,形成强大工作合力,推动纪委、巡察、审计问题大起底活动。〔*〕年9-12月由纪委牵头,审计配合,重点督办了近3年来纪委、巡察、审计发现问题整改清零,把整改结果与任免、考核、奖惩挂钩与评先评优、晋职晋级挂钩,推动审计结果运用。12月,由县人大牵头,组织审计人员及部分人大代表,对"耕地保护政策落实情况专项审计""乡镇振兴整合资金专项审计""自然资源审计"等审计发现问题整改情况专项视察活动。借势借力助整改。对一些难以推动和
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